|
Faktúra |
20222715
|
systémová podpora
|
280,00 |
s DPH |
05.05.2022 |
MADE spol s r.o. |
SSOŠ pedagogická, Gagarinova 2490/13, Topoľčany |
Mgr. Eva Grmanová |
riaditeľka školy |
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
Faktúra |
2022202
|
gauč BONITA
|
950,00 |
s DPH |
29.11.2022 |
Magdaléna Šinská |
SSOŠ pedagogická, Gagarinova 2490/13, Topoľčany |
Mgr. Eva Grmanová |
riaditeľka školy |
10.12.2022 |
10.12.2022 |
|
Faktúra |
2022203
|
gauč BONITA
|
890,00 |
s DPH |
29.11.2022 |
Magdaléna Šinská |
SSOŠ pedagogická, Gagarinova 2490/13, Topoľčany |
Mgr. Eva Grmanová |
riaditeľka školy |
10.12.2022 |
12.12.2022 |
|
Faktúra |
2022204
|
gauč BONITA
|
890,00 |
s DPH |
29.11.2022 |
Magdaléna Šinská |
SSOŠ pedagogická, Gagarinova 2490/13, Topoľčany |
Mgr. Eva Grmanová |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
12.12.2022 |
|
Faktúra |
1934048312
|
knihy do knižnice
|
46,01 |
s DPH |
25.10.2022 |
Martinus s.r.o. |
SSOŠ pedagogická, Gagarinova 2490/13, Topoľčany |
Mgr. Eva Grmanová |
riaditeľka školy |
02.11.2022 |
25.10.2022 |
|
Faktúra |
1934048311
|
knihy a zošity New Headway
|
756,00 |
s DPH |
25.10.2022 |
Martinus s.r.o. |
SSOŠ pedagogická, Gagarinova 2490/13, Topoľčany |
Mgr. Eva Grmanová |
riaditeľka školy |
02.11.2022 |
25.10.2022 |
|
Faktúra |
1312200552
|
prevádzkové náklady za II.Q
|
1 952,17 |
s DPH |
08.08.2022 |
Mesto Topoľčany |
SSOŠ pedagogická, Gagarinova 2490/13, Topoľčany |
Mgr. Eva Grmanová |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
18.10.2022 |
|
Faktúra |
1312200847
|
prevádzkové náklady
|
2 400,00 |
s DPH |
01.12.2022 |
Mesto Toppoľčany |
SSOŠ pedagogická, Gagarinova 2490/13, Topoľčany |
Mgr. Eva Grmanová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
12.12.2022 |
|
Faktúra |
1312200337
|
prevádzkové náklady za I.Q
|
3 131,85 |
s DPH |
19.04.2022 |
Mesto Toppoľčany |
SSOŠ pedagogická, Gagarinova 2490/13, Topoľčany |
Mgr. Eva Grmanová |
riaditeľka školy |
12.05.2022 |
21.04.2022 |
|
Faktúra |
1312300057
|
vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2022
|
232,64 |
s DPH |
22.02.2023 |
Mesto Toppoľčany |
SSOŠ pedagogická, Gagarinova 2490/13, Topoľčany |
Mgr. Eva Grmanová |
riaditeľka školy |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
Faktúra |
1312200772
|
prevádzkové náklady
|
1 679,52 |
s DPH |
20.10.2022 |
Mesto Toppoľčany |
SSOŠ pedagogická, Gagarinova 2490/13, Topoľčany |
Mgr. Eva Grmanová |
riaditeľka školy |
20.10.2022 |
28.10.2022 |
|
Faktúra |
1312200023
|
vyúčtovanie prevádzkových nákladov
|
648,16 |
s DPH |
14.02.2022 |
Mesto Toppoľčany |
SSOŠ pedagogická, Gagarinova 2490/13, Topoľčany |
Mgr. Eva Grmanová |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
21270145
|
odvysielanie reklamného spotu
|
561,60 |
s DPH |
22.12.2022 |
Mestské kultúrne stredisko |
SSOŠ pedagogická, Gagarinova 2490/13, Topoľčany |
Mgr. Eva Grmanová |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
Faktúra |
21270024
|
odvysielanie reklamného spotu
|
200,40 |
s DPH |
25.02.2022 |
Mestské kultúrne stredisko spol. s r.o. |
SSOŠ pedagogická, Gagarinova 2490/13, Topoľčany |
Mgr. Eva Grmanová |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
004/2022
|
oprava vodovodného systému v žiackej kuchynke
|
155,00 |
s DPH |
09.03.2022 |
Miroslav Kmeť |
SSOŠ pedagogická, Gagarinova 2490/13, Topoľčany |
Mgr. Eva Grmanová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
20222767
|
odvoz odpadu
|
9,36 |
s DPH |
05.12.2022 |
Nehlsen- Eko, spol s r.o. |
SSOŠ pedagogická, Gagarinova 2490/13, Topoľčany |
Mgr. Eva Grmanová |
riaditeľka školy |
10.12.2022 |
12.12.2022 |
|
Faktúra |
20220638
|
odvoz a zneškodnenie odpadu
|
18,72 |
s DPH |
06.04.2022 |
Nehlsen- Eko, spol s r.o. |
SSOŠ pedagogická, Gagarinova 2490/13, Topoľčany |
Mgr. Eva Grmanová |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
Faktúra |
20222417
|
odvoz odpadu
|
46,80 |
s DPH |
19.10.2022 |
Nehlsen- Eko, spol s r.o. |
SSOŠ pedagogická, Gagarinova 2490/13, Topoľčany |
Mgr. Eva Grmanová |
riaditeľka školy |
20.10.2022 |
19.10.2022 |
|
Faktúra |
32242/2022
|
poplatok za seminár
|
39,53 |
s DPH |
28.02.2022 |
Nezisková organizácia VESNA |
SSOŠ pedagogická, Gagarinova 2490/13, Topoľčany |
Mgr. Eva Grmanová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
Faktúra |
9100791471
|
chladnička
|
183,00 |
s DPH |
06.12.2022 |
OKAY Slovakia, spol s r.o. |
SSOŠ pedagogická, Gagarinova 2490/13, Topoľčany |
Mgr. Eva Grmanová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
12.12.2022 |